为贯彻落实《关于加强和改进内部审计工作的实施意见》(包政办﹝2017﹞25号),10月30日起,财务运营管理中心牵头对文投公司及下属合肥能源研究院有限公司、合肥工大智能院有限公司进行审计。本次审计主要从采购业务、工程付款、接待差旅费管理等多方面入手,旨在进一步加强公司内部管理、防范控制风险、提高管理绩效、促进廉政建设。
为贯彻落实《关于加强和改进内部审计工作的实施意见》(包政办﹝2017﹞25号),10月30日起,财务运营管理中心牵头对文投公司及下属合肥能源研究院有限公司、合肥工大智能院有限公司进行审计。本次审计主要从采购业务、工程付款、接待差旅费管理等多方面入手,旨在进一步加强公司内部管理、防范控制风险、提高管理绩效、促进廉政建设。